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- 题名/责任者:
- 内部审计数字化转型:方法论与实践/methodology and practice/(澳) 林祖辉, 萧达人, 张一帆等著
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2024-01-01
- ISBN及定价:
- 978-7-111-74084-1/CNY99.00
- 载体形态项:
- XI, 288页;23cm
- 个人责任者:
- 林祖辉/萧达人/张一帆
- 学科主题:
- 内部审计@x数字化
- 中图法分类号:
- F239.45-39
- 提要文摘附注:
- 本书系统讲解了内部审计的数字化转型,内容主要包括四个模块:一是内部审计的理论基础,此模块能够让读者了解和认识到内部审计的基本情况、现状和发展趋势,以及内部审计生态包括哪些新的内容,为后续的数字化转型打好基础。二是内部审计数字化转型方法,此模块介绍了一个非常领先的内部审计数字化转型方法论,并且按照内部审计工作流程介绍了每一个流程的转型变革问题及其改进方法,是对作者多年工作经验的总结和升华,极具指导意义。三是内部审计数字化转型之大数据审计、人工智能审计,此模块介绍大数据审计和人工智能审计的概况、发展、方法和工具等。四是五个审计实务专题及案例,此模块介绍了商业银行内部审计的重点,即公司信贷业务审计、零售信贷业务审计,同时还介绍了适用于金融和非金融企业的信息安全与隐私保护审计、企业数字化转型审计等。
- 使用对象附注:
- 内部审计人员
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