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MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:50

题名/责任者:
内部控制信息披露管制研究/席龙胜著
出版发行项:
北京:中国经济出版社,2016.12
ISBN及定价:
978-7-5136-4465-5/CNY58.00
载体形态项:
236页;24cm
并列正题名:
Research on regulation of internal control information disclosure
个人责任者:
席龙胜 (1977-) 著
学科主题:
上市公司-企业内部管理-研究-中国
中图法分类号:
F279.246
一般附注:
河南大学商学院学术文库 财会金融系列
责任者附注:
席龙胜(1977-),男,汉族,河南鹤壁人,管理学博士,河南大学商学院副教授、硕士生导师,河南省第四期会计领军(后备)人才,中国会计学会个人会员、中国审计学会个人会员、河南省审计学会常务理事。主持省级课题3项,参与国家自然科学基金项目和社会科学基金项目各1项。在《管理现代化》《河南大学学报》等核心期刊上发表学术论文10余篇。研究方向为内部控制与风险管理、审计理论与实务。
提要文摘附注:
本书主要构建了一套既符合我国国情又科学有效的内部控制信息披露管制框架体系,该框架体系是由管制目标、管制主体、管制客体、管制内容和管制手段等要素构成的一个完整系统。考虑到我国管制模式实际和制度改革成本,书中建议以利益相关者权益保护为监管理念,设立一个上市公司内部控制管制委员会,以解决现行上市公司内部控制信息披露管制中存在的主要问题。
使用对象附注:
本书适用于企业内部管理研究者
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