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中文图书1.管理者合规指南:最佳实务和案例研究 F239.45/3000
馆藏复本:2
可借复本:1 (美) 安东尼·塔兰蒂诺著
中国时代经济出版社 2011
(0) 馆藏
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中文图书2.CIA考试指南·实施内部审计业务,习题解答卷 F239.45/5097/ 1
馆藏复本:1
可借复本:0 (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2006
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中文图书3.管理审计职能:公司审计部门程序指南:a corporate audit department procedures guide F239.45/2081
馆藏复本:4
可借复本:3 (美) Michael P. Cangemi, Tommie Singleton著
清华大学出版社 2004
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中文图书4.CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.修订本 F239.45/5097/ 2-1
馆藏复本:2
可借复本:1 (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
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中文图书5.如何遵循SOX404条款:评估内部控制的效果:assessing the effectiveness of internal control F270/7080/ 1
馆藏复本:2
可借复本:1 (美) 迈克尔·拉莫斯著
中国时代经济出版社 2007
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中文图书6.控制自我评估:以协调为基础的咨询指南:a guide to facilitation-based consulting F270/3771
馆藏复本:6
可借复本:5 (美) Richiard P. Tritter著
清华大学出版社 2004
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中文图书7.控制自我评估理论及应用:for risk management and other practical applications F231.6/5020
馆藏复本:2
可借复本:1 (英) 基思·韦德, 安迪·怀尼等编著
中国财政经济出版社 2008
(0) 馆藏