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检索到 97 条 分类号=F239.45 的结果    

 


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  1. 中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45-39/4439

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    (澳) 林祖辉 ... [等] 著
    机械工业出版社 2024
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1010/ 2

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    王天, 贾海俊, 李林著
    中国商务出版社 2023
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45-62/0741

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    郭长水, 纪新伟主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/7710

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    周平, 荣欣主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.媒体监督、内部控制与审计意见硏究 F239.45/1213

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    张丽达著
    中国财政经济出版社 2020
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.集团内部审计独立与整合 F239.45/0224

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    刘华著
    中山大学出版社 2020
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/1440

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
    东南大学出版社 2020
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 F239.45/6054

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    罗艳梅著
    北京大学出版社 2018
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/2592

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    牛恺著
    人民邮电出版社 2018
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.内部控制与审计:试用版 F239.45/4091

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    袁小勇主编
    经济科学出版社 2017
    (0) 馆藏

  11. 中文图书11.公司治理与内部审计 F276.6/0738

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    郭涛敏, 罗萍著
    西南财经大学出版社 2017
    (0) 馆藏

  12. 中文图书12.企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角 F239.45/6051

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    吴寿元著
    中国财政经济出版社 2016
    (0) 馆藏

  13. 中文图书13.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/7481

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    陈金翠编著
    人民邮电出版社 2017
    (0) 馆藏

  14. 中文图书14.内部审计工作法 F239.45/3111

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    谭丽丽, 罗志国等编著
    机械工业出版社 2017
    (0) 馆藏

  15. 中文图书15.会计控制与风险管理 F239.45/4088

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    李敏编著
    上海财经大学出版社 2015
    (0) 馆藏

  16. 中文图书16.布林克现代内部审计:通用知识体系:a common body of knowledge F239.45/8077/ 1

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    (美) 罗伯特·R·穆勒著
    电子工业出版社 2015
    (0) 馆藏

  17. 中文图书17.增值:集团公司内部审计实务与技巧 F239.45/3340

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    梁雄著
    机械工业出版社 2015
    (0) 馆藏

  18. 中文图书18.公司内部审计操作实务 F239.45/3742

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    冯桂红, 苏娟编著
    清华大学出版社 2015
    (0) 馆藏

  19. 中文图书19.零基础学内部审计 F239.45/8786

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    郑智园编著
    机械工业出版社 2015
    (0) 馆藏

  20. 中文图书20.国际注册内部审计师CIA考试应试指南.2,内部审计实务 F239.45/5037

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    中审网校编
    中国财政经济出版社 2014
    (0) 馆藏

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