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中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45-39/4439
馆藏复本:2
可借复本:1 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
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中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1010/ 2
馆藏复本:2
可借复本:1 王天, 贾海俊, 李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书3.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45-62/0741
馆藏复本:2
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书4.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/7710
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.媒体监督、内部控制与审计意见硏究 F239.45/1213
馆藏复本:2
可借复本:1 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书6.集团内部审计独立与整合 F239.45/0224
馆藏复本:2
可借复本:1 刘华著
中山大学出版社 2020
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中文图书7.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/1440
馆藏复本:2
可借复本:1 杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
东南大学出版社 2020
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中文图书8.双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 F239.45/6054
馆藏复本:2
可借复本:1 罗艳梅著
北京大学出版社 2018
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中文图书9.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/2592
馆藏复本:2
可借复本:1 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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中文图书10.内部控制与审计:试用版 F239.45/4091
馆藏复本:2
可借复本:1 袁小勇主编
经济科学出版社 2017
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中文图书11.公司治理与内部审计 F276.6/0738
馆藏复本:2
可借复本:1 郭涛敏, 罗萍著
西南财经大学出版社 2017
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中文图书12.企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角 F239.45/6051
馆藏复本:2
可借复本:1 吴寿元著
中国财政经济出版社 2016
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中文图书13.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/7481
馆藏复本:3
可借复本:2 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书14.内部审计工作法 F239.45/3111
馆藏复本:2
可借复本:1 谭丽丽, 罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书15.会计控制与风险管理 F239.45/4088
馆藏复本:2
可借复本:1 李敏编著
上海财经大学出版社 2015
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中文图书16.布林克现代内部审计:通用知识体系:a common body of knowledge F239.45/8077/ 1
馆藏复本:2
可借复本:1 (美) 罗伯特·R·穆勒著
电子工业出版社 2015
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中文图书17.增值:集团公司内部审计实务与技巧 F239.45/3340
馆藏复本:2
可借复本:1 梁雄著
机械工业出版社 2015
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中文图书18.公司内部审计操作实务 F239.45/3742
馆藏复本:3
可借复本:2 冯桂红, 苏娟编著
清华大学出版社 2015
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中文图书19.零基础学内部审计 F239.45/8786
馆藏复本:3
可借复本:2 郑智园编著
机械工业出版社 2015
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中文图书20.国际注册内部审计师CIA考试应试指南.2,内部审计实务 F239.45/5037
馆藏复本:2
可借复本:1 中审网校编
中国财政经济出版社 2014
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