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中文图书1.媒体监督、内部控制与审计意见硏究 F239.45/1213
馆藏复本:2
可借复本:1 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书2.集团内部审计独立与整合 F239.45/0224
馆藏复本:2
可借复本:1 刘华著
中山大学出版社 2020
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中文图书3.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/1440
馆藏复本:2
可借复本:1 杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
东南大学出版社 2020
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中文图书4.双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 F239.45/6054
馆藏复本:2
可借复本:1 罗艳梅著
北京大学出版社 2018
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中文图书5.企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角 F239.45/6051
馆藏复本:2
可借复本:1 吴寿元著
中国财政经济出版社 2016
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中文图书6.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/7481
馆藏复本:3
可借复本:2 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书7.内部审计:怎样才能有所作为.第2版 F239.45/4091/ -2
馆藏复本:2
可借复本:1 袁小勇著
经济科学出版社 2014
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中文图书8.风险审计绩效评价:基于企业内控本质的研究 F239.45/4423
馆藏复本:2
可借复本:1 赵俊湦著
中国社会科学出版社 2013
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中文图书9.基于风险管理的内部控制审计流程 审计实务 审计模板 F239.45/4014/ 1
馆藏复本:3
可借复本:2 李三喜, 徐荣才著
中国市场出版社 2013
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中文图书10.现代风险导向内部审计研究 F239.45/4742
馆藏复本:2
可借复本:1 郝桂岩著
吉林大学出版社 2012
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中文图书11.企业内部控制审计目标实现机制研究 F239.45/3464
馆藏复本:2
可借复本:1 谢晓燕著
光明日报出版社 2011
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中文图书12.企业内部控制能力评价研究 F272/1034
馆藏复本:3
可借复本:2 王海林著
首都经济贸易大学出版社 2011
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中文图书13.企业内部会计控制:关键控制点设计 F239.45/1935/ 1
馆藏复本:5
可借复本:4 孙永尧著
经济管理出版社 2007
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中文图书14.会计控制最佳实务 F239.45/1798
馆藏复本:3
可借复本:2 (美) 斯蒂文·M. 布瑞格著
大连出版社 2009
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中文图书15.内部控制理论结构:控制效率的思想基础与政策建议 F239.45/4032
馆藏复本:3
可借复本:2 李连华著
厦门大学出版社 2007
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中文图书16.内部控制有效性与财务报告可靠性研究:内部控制需求观 F239.45/4677
馆藏复本:5
可借复本:4 贺欣著
武汉大学出版社 2007
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中文图书17.基于价值增值的治理导向型内部审计研究 F239.45/6646
馆藏复本:2
可借复本:1 瞿旭著
大连出版社 2008
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中文图书18.我国财务报告国际趋同性:内部审计报告模式 F239.45/1010
馆藏复本:5
可借复本:4 王霞, 王镇蒙著
上海财经大学出版社 2007
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中文图书19.会计准则与内部控制设计研究 F233/1798
馆藏复本:2
可借复本:1 马兴全 ... [等] 著
东北大学出版社 2006
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中文图书20.我国企业内部控制评价研究 F239.45/4481
馆藏复本:2
可借复本:1 董美霞, 戴松梅著
山东大学出版社 2010
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