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中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45-39/4439
馆藏复本:2
可借复本:1 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
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中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1010/ 2
馆藏复本:2
可借复本:1 王天, 贾海俊, 李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书3.行政事业单位内部控制与资产管理研究 F239.66/9022
馆藏复本:2
可借复本:1 常维华, 潘慧敏, 于秋梅著
延边大学出版社 2023
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中文图书4.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45-62/0741
馆藏复本:2
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/7710
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.中国政府内部控制理论建构与标准体系研究 F239.44/0047
馆藏复本:2
可借复本:1 唐大鹏著
东北财经大学出版社 2021
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中文图书7.媒体监督、内部控制与审计意见硏究 F239.45/1213
馆藏复本:2
可借复本:1 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书8.集团内部审计独立与整合 F239.45/0224
馆藏复本:2
可借复本:1 刘华著
中山大学出版社 2020
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中文图书9.大数据技术在银行内部审计中的应用 F239.65-39/4095
馆藏复本:2
可借复本:1 《大数据技术在银行内部审计中的应用》编写组编
中国时代经济出版社 2019
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中文图书10.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/1440
馆藏复本:2
可借复本:1 杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
东南大学出版社 2020
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中文图书11.双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 F239.45/6054
馆藏复本:2
可借复本:1 罗艳梅著
北京大学出版社 2018
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中文图书12.金融保险集团内部审计创新与实践 F239.65/4018
馆藏复本:2
可借复本:1 太平金融稽核服务(深圳)有限公司著
西南财经大学出版社 2018
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中文图书13.行政事业单位内部控制建设概论与范例 F239.66/1224
馆藏复本:2
可借复本:1 张俊杰, 李满威主编
经济科学出版社 2018
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中文图书14.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/2592
馆藏复本:2
可借复本:1 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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中文图书15.内部控制与审计:试用版 F239.45/4091
馆藏复本:2
可借复本:1 袁小勇主编
经济科学出版社 2017
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中文图书16.公司治理与内部审计 F276.6/0738
馆藏复本:2
可借复本:1 郭涛敏, 罗萍著
西南财经大学出版社 2017
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中文图书17.企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角 F239.45/6051
馆藏复本:2
可借复本:1 吴寿元著
中国财政经济出版社 2016
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中文图书18.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/7481
馆藏复本:3
可借复本:2 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书19.内部审计工作法 F239.45/3111
馆藏复本:2
可借复本:1 谭丽丽, 罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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中文图书20.商业银行内部审计基本理论与方法技术 F832.33/2740
馆藏复本:2
可借复本:1 倪存新著
西南财经大学出版社 2016
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