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- 010 __ |a 978-7-5141-8435-8 |d CNY42.00
- 100 __ |a 20180613d2017 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部控制与审计 |A nei bu kong zhi yu shen ji |e 试用版 |f 袁小勇主编
- 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2017
- 215 __ |a 249页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a 中国总会计师协会管理会计师系列教材 |A zhong guo zong kuai ji shi xie hui guan li kuai ji shi xi lie jiao cai
- 330 __ |a 内部控制是公司治理的重要组成部分,内部审计是公司治理的基石,先进的内部控制造就了先进的企业,先进的企业必须要有先进的内部审计作保障。本书以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和审计体系。
- 333 __ |a 企业内部审计人员,高校相关专业师生
- 410 _0 |1 2001 |a 中国总会计师协会管理会计师系列教材
- 606 0_ |a 企业 |A qi ye |x 内部审计 |j 教材
- 701 _0 |a 袁小勇 |A yuan xiao yong |4 主编
- 801 _0 |a CN |b SCNU |c 20180613
- 905 __ |a SCNU |f F239.45/4091