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- 010 __ |a 978-7-121-11455-7 |d CNY70.00
- 100 __ |a 20100928d2010 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 |A CIA kao shi zhi nan· nei bu shen ji huo dong zai zhi li、 feng xian he kong zhi zhong de zuo yong |d = Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control |f (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著 |g 李海风, 李媛媛等译 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2010
- 215 __ |a 485页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a Wiley CIA考试用书系列 |A wiley cia kao shi yong shu xi lie
- 306 __ |a 本书中文简体字版由John Wiley & Son, Inc.授权出版.
- 330 __ |a 本书讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。本书理论体系完整,知识点清晰,附有大量的习题并且有详细的解答,是帮助考生备考的非常好的工具用书。
- 410 _0 |1 2001 |a Wiley CIA考试用书系列
- 500 10 |a Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control |m Chinese
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |x 考核 |j 自学参考资料
- 701 _1 |a 瓦莱布哈内尼 |A wa lai bu ha nei ni |g (Vallabhaneni, S. Rao) |4 著
- 702 _0 |a 李海风 |A li hai feng |4 译
- 702 _0 |a 李媛媛 |A li yuan yuan |4 译
- 801 _0 |a CN |b SCNU |c 20110221
- 905 __ |a SCNU |f F239.45/5097/ 2-1
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