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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:86

题名/责任者:
内部控制与审计:试用版/袁小勇主编
出版发行项:
北京:经济科学出版社,2017
ISBN及定价:
978-7-5141-8435-8/CNY42.00
载体形态项:
249页:图;26cm
丛编项:
中国总会计师协会管理会计师系列教材
个人责任者:
袁小勇 主编
学科主题:
企业-内部审计-教材
中图法分类号:
F239.45
提要文摘附注:
内部控制是公司治理的重要组成部分,内部审计是公司治理的基石,先进的内部控制造就了先进的企业,先进的企业必须要有先进的内部审计作保障。本书以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和审计体系。
使用对象附注:
企业内部审计人员,高校相关专业师生
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置 定位
F239.45/4091 2214964   北书院二楼     保留本 定位 北书院二楼
F239.45/4091 2214965   5北管理借阅室     可借 定位 5北管理借阅室
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