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- 题名/责任者:
- 企业内部审计的47个技巧/王雯雯编著
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2013.10
- ISBN及定价:
- 978-7-115-33176-2/CNY35.00
- 载体形态项:
- 277页;24cm
- 丛编项:
- 企业财会人员实务技能提升系列
- 个人责任者:
- 王雯雯 编著
- 学科主题:
- 企业管理-内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 书目附注:
- 有书目 (第277页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容共11章, 包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所有者权益的审计关键点、财务报表的审计关键点、特殊项目的审计关键点等。
- 使用对象附注:
- 本书适合审计从业人员、企业管理人员以及对内部审计感兴趣的人员阅读
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