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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:130

题名/责任者:
公司内部审计操作实务/冯桂红, 苏娟编著
出版发行项:
北京:清华大学出版社,2015
ISBN及定价:
978-7-302-39836-3/CNY49.80
载体形态项:
X, 315页:图;23cm
个人责任者:
冯桂红 编著
个人责任者:
苏娟 编著
学科主题:
公司-内部审计
中图法分类号:
F239.45
责任者附注:
冯桂红,管理学硕士学位,现任教于沈阳技师学院,从事教学管理及财务总监工作等,沈阳市技工院校教师系列职称评审专家委员会专家。苏娟,毕业于东北财经大学会计学专业,现任教于广西电子技工学校,经济师职称。
提要文摘附注:
本书以审计定义和审计分类等常识性内容开题,逐步引入包括内部审计的入门知识和基本理论,然后依据内部控制制度对企业内各个职能部门进行管理控制的“经络”,采用大量通俗却具有典型特征的实例,对内部审计人员的日常审计工作内容和工作方法、工作技巧等进行了全面、系统的介绍。
使用对象附注:
本书适用于企业内部审计工作人员
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置 定位
F239.45/3742 2045058  - 北书院二楼     保留本 定位
F239.45/3742 2045059  - 5北管理借阅室     可借 定位 借还中心(服务台)
F239.45/3742 2045060  - 5北管理借阅室     可借 定位
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